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國有集團公司財務內(nèi)部控制問題研究

早在1949年美國注冊會計師協(xié)會(AICPA)的審計程序委員會就已經(jīng)對內(nèi)部控制作了定義,內(nèi)部控制包括組織的組成結(jié)構(gòu)及該組織為保護其財產(chǎn)安全,檢查其會計資料的準確性和可靠性,提高經(jīng)營效率,保證既定的管理政策得以實施而采取的所有方法和措施。
  【題 名】國有集團公司財務內(nèi)部控制問題研究
【作 者】王春華 侯春曉
【機 構(gòu)】北京物資學院
【刊 名】中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)會計.2008(12).-178-179
【ISSN號】1004-8480
【C N 號】11-3064/F
【館藏號】80912X
【關(guān)鍵詞】內(nèi)部控制問題 公司財務 美國注冊會計師協(xié)會 集團 國有 審計程序 財產(chǎn)安全 組成結(jié)構(gòu)
【分類號】F832.35 F275
【文 摘】一、引言
早在1949年美國注冊會計師協(xié)會(AICPA)的審計程序委員會就已經(jīng)對內(nèi)部控制作了定義,內(nèi)部控制包括組織的組成結(jié)構(gòu)及該組織為保護其財產(chǎn)安全,檢查其會計資料的準確性和可靠性,提高經(jīng)營效率,保證既定的管理政策得以實施而采取的所有方法和措施。

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