
本報訊 日前,為加強內部財政財務管理,嚴肅財經(jīng)紀律,促進廉政建設,汝城縣財政局決定從9月5日至10月8日對該局各股室、直屬二級機構的財政資金分配及撥付等情況進行審計。
該局此次內部審計以審計財政資金撥付的真實性、效益性、手續(xù)的完備性及合法性等為主要內容,即:財政票據(jù)、有價證券、賬戶余額對賬情況,業(yè)務辦理流程的內部牽制情況,專項資金的管理、撥付和制度執(zhí)行情況,經(jīng)費管理、使用和局內控制度的執(zhí)行情況,(外贈、自購)資產管理、政府采購情況,各級審計部門提出問題的整改落實情況,財經(jīng)法規(guī)、財經(jīng)紀律、財務會計制度的執(zhí)行情況。為確保本次內審質量和檢查工作有序開展,該局成立了以局長為組長的高標準內審領導小組,下設三個檢查組,將按照準備、實施、反饋、報告和整改五個階段有序開展。
(祝軍飛 朱凌華 祝芳芳)