內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
x x股份有限公司全體股東:
按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求,我們審計(jì) 了 X X股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)&ld...
當(dāng)有確鑿證據(jù)表明企業(yè)在評(píng)價(jià)期末存在下列情 形之一時(shí),通常應(yīng)認(rèn)定為內(nèi)部控制重大缺陷:
① 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)或者很可能被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者拒絕表示意見(jiàn)。
② 企...